为加强和完善财政管理,建立健全内部监督管理,江苏省姜堰市财政局由财监科牵头,成立以预算、农财、办公室等职能科室参加的内审小组,按照『两年一审、一审两年』的原则开展内审工作,取得了较好的成效。年先后对10个乡镇财政所和局机关6个科室的财务收支进行了内审,在肯定受审单位成绩的同时,客观公正地揭示了少数乡镇财政所在预算执行、乡镇预算外资金管理、财政周转金发放回收以及会计基础工作等方面存在的问题,下发了审计意见和处理决定,要求限期纠正、反馈整改情况。在内审工作中,坚持按财政检查规则规范工作程序和执法主体,注重以查促改、纠建并举,做到边检查边辅导,寓监督于服务中,有力地促进了廉政建设和财政业务工作的制度化、规范化。 (邵国良)