为进一步加强财政内部监督,确保各项工作规范有效,青岛保税区财政局针对各处室39项业务的办理流程,确定各项业务每个步骤的责任人,从业务的受理、办理、审核、移交等各方面实行程序监督、业务制衡,做到“双人经办、交叉互审”,杜绝“一手清”情况的出现。业务制衡流程的规定,促进了各项业务的规范运作,也为财政局的内部监督检查提供了规范的监督依据。
该局按照业务制衡流程的规定,全程参与财政性投资工程的招投标、建设监督及验收工作,对竣工项目及时进行竣工结算审计,在基建预算管理上取得了较好的成效。2006年共参与招投标、议标、邀请招标30次,工程款审批并拨付198余笔5872万元,开展工程结算审计20项,累计审减额325.2万元,审减率达13.24%,既有力地推动了基础设施配套和重点工程建设,又保证了财政资金运行的安全高效。
(张伟)